2015年高要市统计局本级财政预算及三公经费预算公开

【发布时间:2015-05-08】

 

 

 

 

附表3-1      
  2015   年部门收支预算总表
单位名称:高要市统计局     单位:万元
收                             入   支                        出
项                    目 决算数 项             目 决算数
一、财政拨款 286.82 一、一般公共服务支出 231.42
    其中:公共预算拨款 286.82     统计信息事务  
          政府性基金         行政运行  
二、上级补助收入       ……  
三、事业收入       …………   
    其中:财政专户管理资金   二、外交  
四、经营收入       外交管理事务  
五、附属单位缴款收入         行政运行  
六、其他收入       ……  
        …………   
    三、国防  
        现役部队  
          现役部队  
        …………   
    四、公共安全     
        武装警察  
          内卫  
    ………………   
    八、社会保障和就业支出 49.00
        行政管理的行政单位离退休 49.00
           归口管理的行政单位离退休 49.00
    ………………   
    十、医疗卫生与计划生育支出 1.54
        医疗保障 1.54
           行政单位医疗 1.54
    ………………   
    二十、住房保障支出 4.86
          住房改革支出 4.86
            住房公积金 4.86
    ………………   
    ………………   
    二十九、其他支出  
        其他支出  
          其他支出  
       
本  年  收  入  合  计 286.82 本  年  支  出  合  计 286.82
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
上年结转和结余   年末结转和结余  
       
合    计 286.82 合    计 286.82
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。

附表3-2

         
  2015   年部门财政拨款支出预算表(基本支出)
单位名称:高要市统计局       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
  合计   237.42    
201 一、一般公共服务   182.02    
20105     统计信息事务   182.02    
2010501       行政运行   182.02    
      ……        
      …………         
202 二、外交        
20201     外交管理事务        
2020101       行政运行        
      ……        
      …………         
203 三、国防        
20301     现役部队        
2030101       现役部队        
      ……        
      …………         
204 四、公共安全           
20401     武装警察        
2040101       内卫        
  ………………         
208 八、社会保障和就业支出   49.00    
20805     行政管理的行政单位离退休   49.00    
2080501        归口管理的行政单位离退休   49.00    
  ………………         
210 十、医疗卫生与计划生育支出   1.54    
21005     医疗保障   1.54    
2100501        行政单位医疗   1.54    
  ………………         
221 二十、住房保障支出   4.86    
22102       住房改革支出   4.86    
2210201         住房公积金   4.86    
  ………………         
229 二十九、其他支出        
22999     其他支出        
2299901       其他支出        
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。

附表3-3

         
  2015   年部门财政拨款支出预算表(项目支出)
单位名称: 高要市统计局       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
  合计 49.40 49.40    
201 一、一般公共服务 49.40 49.40    
20105     统计信息事务 49.40 49.40    
2010501       行政运行 49.40 49.40    
      ……        
      …………         
202 二、外交        
20201     外交管理事务        
2020101       行政运行        
      ……        
      …………         
203 三、国防        
20301     现役部队        
2030101       现役部队        
      ……        
      …………         
204 四、公共安全           
20401     武装警察        
2040101       内卫        
      ……        
  ………………         
  ………………         
  ………………         
229 二十九、其他支出        
22999     其他支出        
2299901       其他支出        
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。

附表4-1

         
   2015 年“三公经费”财政拨款支出
预算表
单位名称:高要市统计局           单位:万元
科目 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
  13.46 0.00 13.46 0.00 9.96 3.50
201一般公共服务 13.46 0.00 13.46 0.00 9.96 3.50
    20105统计信息事务 13.46 0.00 13.46 0.00 9.96 3.50
         2010501行政运行 13.46 0.00 13.46 0.00 9.96 3.50

注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金
    额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及
    人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。

 

 

2015年部门预算基本支出预算明细表(经济分类)
单位名称: 高要市统计局 单位:万元
项目 财政拨款
科目名称
合计 237.42
工资福利支出 179.48
基本工资 39.26
津贴补贴 101.13
住房公积金 4.86
三个月基本工资 6.14
一个月全额工资 8.09
七大节日 20.00
商品和服务支出 57.94
办公费 2.04
印刷费 1.87
咨询费  
手续费  
水费 0.24
电费 0.41
邮电费 0.06
物业管理费  
差旅费  
因公出国(境)费用  
维修(护)费  
租赁费  
会议费 17.27
培训费 2.18
公务接待费 3.50
专用材料费用  
被装购置费  
装备购置费  
劳务费 18.18
委托业务费  
工会经费  
福利费 0.54
公务用车运行维护费 1.30
其他交通费用  
税金及附加费用  
公医费 1.54
节支奖 8.81
其他商品和服务支出

 

高要市统计局2015年预算基本情况说明
 
    一、部门基本情况
    ㈠机构设置和职能
    机构设置:市统计局设五个内设机构:办公室、综合统计股、农村统计股、工贸统计股、能源统计股
    主要职能是:一、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规,完成国家、省、市统计调查任务。
二、执行国家统计标准和基本统计报表制度,制订本市统计工作计划和统计调查方案组织实施;检查指导市直各部门的统计调查方案和报表制度的贯彻执行情况;会同有关部门监督统计法律、法规的实施情况。
三、组织实施重大市情市力普查,组织、协调城市、农村社会经济调查、企业和各项典型的抽样调查;汇总、整理全市的基本统计资料。
四、根据市委、市政府的要求及时准确、完整调查、搜集、整理、提供全市性基本统计资料,对我市国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
五、负责检查、审定、管理、公布我市统计资料;定期公布我市国民经济和社会发展情况的统计信息,整理、编印全市统计资料。
六、建立健全和管理统计信息自动化系统和系统数据库体系。
七、指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设;组织、指导统计干部教育和培训业务。
八、指导各基层统计单位依法行政,建立健全执法责任制;做好服务基层和联系点工作。
九、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
    ㈡人员结构情况
    在职编制人数17人(其中:机关13人、事业4人),实有在职人数:17 人(财政全额供给:17人、财政差额补助0人、 经费自理0人)。
    二、2015年部门预算收支情况
    2015年预算收入总计2868235元,其中:公共财政预算收入2868235元。
    2015年预算支出总计2868235元,其中:基本支出2374235元、项目支出494000元。